ضريبة الدخل للدفع كمقيمين إسبان - شركات - ضريبة الشركات

ضريبة الشركات (IS) هي ضريبة على دخل الشركات وهياكل الشركات الأخرى المقيمة في الأراضي الإسبانية.

يتم تنظيم هذه الضريبة بناءً على اللوائح التالية:

. قانون ضرائب الشركات

. لائحة ضرائب الشركات.

1.- ما هي الكيانات الخاضعة لهذه الضريبة؟

هناك قاعدة عامة التي تلتزم جميع الشركات بتقديم إقرار هذه الضريبة ، بغض النظر عما إذا كانت قد طورت أنشطة خلال الفترة الضريبية (سنة تقويمية واحدة) أم لا ، وحتى إذا لم تحصل على دخل خاضع للضريبة.

- ماذا يحدث في الشركات التي يُنظر إليها على أنها "غير نشطة"؟

تعتبر الشركة "غير نشطة" عندما لا يكون لها نشاط اقتصادي.

بمعنى آخر ، لم تقم الشركة بإجراء أي معاملات للأسباب التالية:

* إنها تم إنشاؤه مؤخرًا شركة. بمعنى آخر ، تم دمجها ولكنها لم تبدأ نشاطها بعد.

* شركة تم إنشاؤها بالفعل ولكن تم إنهاء نشاطها. يمكن أن تكون أسباب توقف الشركة عن العمل عدة. السبب الأكثر شيوعًا هو أن الشركاء لم يعودوا يرغبون في مواصلة تطوير نشاط الشركة ، لكنهم يريدون الانتظار حتى تصفيتها وحلها لأنهم يأملون في إعادة تنشيطها في المستقبل. بهذه الطريقة ، يتجنب الشركاء الإجراءات والنفقات الناتجة عن تنشيط الشركة.

اللوائح في هذا الصدد تقول ذلك يجب تصفية الشركات عند مرور أكثر من عام اجتاز منذ أن أكملوا النشاط. لذلك بمجرد انقضاء هذه الفترة يجب تصفيتها وحلها نهائياً.

لذلك ، يمكن للشركات غير النشطة ، عندما يتم تمديد فترة عدم النشاط لفترة طويلة ، أن تسبب مشاكل.

ومع ذلك ، حتى أعلن أنه "غير نشط" ، فإن الشركة لديها بعض التأكيد الالتزامات الرسمية للوفاء:

1.-الاحتفاظ بسجلات تسجيل ضريبة القيمة المضافة: بمجرد إعلان الشركة "غير نشطة" ، فإنها ليست ملزمة بإنشاء دفاتر تسجيل ضريبة القيمة المضافة والاحتفاظ بها ، لأنها توقفت عن إصدار واستلام الفواتير. ومع ذلك ، من الضروري الاحتفاظ بها لأن الإدارة يمكن أن تطلب مراجعتها ومراقبتها لمدة تصل إلى أربع سنوات بعد ذلك.

2.- التعامل مع ضريبة الشركات: يجب على جميع أنواع الشركات ، النشطة أو غير النشطة ، تقديم ضريبة الشركات. في حالة الشركات غير النشطة ، يجب عليها تقديم هذه الضريبة للإشارة إلى حالة عدم نشاطها ، وستكون النتيجة المحاسبية لها «0».

3.- التزامات أخرى: الشركات غير النشطة ملزمة بتنفيذ جميع الإجراءات كما لو كانت نشطة. وبالتالي ، على سبيل المثال ، هناك التزام بالحفاظ على المحاسبة ، وإضفاء الشرعية على الكتب ، وما إلى ذلك. هناك أيضًا التزام بصياغة الحسابات السنوية من قبل المسؤولين ، ويجب أن يوافق الاجتماع العام للشركاء عليها. علاوة على ذلك ، من الضروري إيداع الحسابات السنوية في السجل التجاري. قد تصل عقوبات عدم الامتثال لهذه الأحكام إلى 60.000 يورو.

- متى تعتبر شركة "مقيمة" في إسبانيا؟

الشركات التي تفي بأي من المتطلبات التالية مقيمة في الأراضي الإسبانية:

  • أنه تم إنشاؤها وفقا للقانون الإسباني.
  • أن لديهم مكتبهم المسجل داخل الأراضي الإسبانية.
  • أن يكون لديهم مقر الإدارة الفعالة في الأراضي الإسبانية (عندما يكون في إسبانيا حيث توجد الإدارة والسيطرة على جميع أنشطتهم).

- على أي نوع من الشركات تطبق الضريبة؟

كل نوع من الشركات القانونية هم دافعو ضرائب ضريبة الشركات (باستثناء الشركات المدنية التي ليس لها غرض تجاري) وبعض الكيانات ، حتى لو لم يكن لديهم شخصية اعتبارية.

2.- ما هو معدل الضريبة؟

 القاعدة الضريبية يتم الحصول عليها من خلال الشركة النتائج المحاسبية / الرصيد. لذلك ، سيتم تطبيق معدل الضريبة على هذا الرصيد المحاسبي.

- أسعار / أنواع الأسعار

 سيتم تطبيقه في الفترة الضريبية الأولى التي يكون فيها القاعدة الضريبية موجبة (أي أن هناك ربح وعلينا أن ندفع ضريبة الشركات) وفي اليوم التالي.

  • الاقتباس العام / السعر: 25٪.
  • سعر / معدل مخفض بنسبة 15٪ لرواد الأعمال. يجوز للشركات التي تم إنشاؤها مؤخرًا تطبيق هذا السعر المخفض لمدة عامين (السنة التي يبدأ فيها النشاط والسنة التالية) إذا استوفت متطلبات معينة:

- أن النشاط الاقتصادي للشركة لم يسبق أن قام به أشخاص آخرون أو كيانات ذات صلة.

- أن النشاط الاقتصادي لم يتم القيام به ، خلال السنة السابقة لتأسيس الكيان ، من قبل شخص طبيعي يمتلك مشاركة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في رأس مال أو حقوق ملكية الكيان المنشأ حديثًا بنسبة تزيد عن 50 في المائة.

تُستثنى الشركات الموروثة من هذه الضريبة المخفضة.

  • 20٪ سعر مخفض / معدل للتعاونيات: هذا الاقتباس / المعدل قابل للتطبيق في الشركات التعاونية المحمية من الضرائب ، باستثناء النتائج التعاونية الإضافية ، والتي تخضع للضريبة بسعر / معدل عام يبلغ 25٪.

3.- كيف يتم احتساب ضريبة الدفع؟

يتم احتساب ضريبة الشركات من نتيجة المحاسبة في السنة المالية للشركة ، أي:

الدخل - المصروفات - المصروفات واجبة الخصم

هناك قائمة طويلة من المصاريف المتعلقة بتطوير النشاط والتي يمكن خصمها ، مثل المشتريات والخدمات والأجور والرواتب والضمان الاجتماعي والإيجارات والإصلاحات والتأمين والسفر والنقل والإعلان والمصاريف المالية والتوريدات والتمثيل مصاريف تجارية وطويلة إلى آخره.

لكي يتم اعتبار المصاريف "قابلة للخصم" ، يجب أن تستجيب لحقيقة "اقتصادية حقيقية" ، أي ، يجب أن يتوافق القيد المحاسبي مع معاملة تم تنفيذها بالفعل و غير مقلد.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تلبي النفقات ما يلي المتطلبات:

  • المحاسبة: يجب احتسابها في حساب الأرباح والخسائر ، أو في حساب احتياطي ، باستثناء حالة البنود التي يمكن إطفاءها بحرية والحالات الأخرى التي تشير فيها اللوائح صراحة إلى أن حساباتها غير ضرورية.
  • مبرر: يجب أن تكون مبررة بالفاتورة التي تفي بالمتطلبات التي تحددها لوائح الفواتير في كلتا الحالتين
  • بتر: بشكل عام ، يجب احتسابها في الفترة الضريبية التي تستحق فيها. تتضمن القاعدة استثناءين يسمحان بتخصيص الدخل والمصروفات للأغراض الضريبية في الفترة الضريبية التي تم احتسابها فيها ، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى معدل ضرائب أقل مما كان سيتوافق إذا تم فرضه في فترة الاستحقاق.
  • الارتباط بالدخل: يجب القيام به في ممارسة النشاط من أجل الحصول على دخل ، دون اعتباره سخاء ، وفي هذه الحالة لن يكون قابلاً للخصم.

استنتاج:

لأغراض ضريبة الشركات ، فقط تلك المصاريف التي:

- تم احتسابها بشكل صحيح في الحسابات المحاسبية

- يقابل أنشطة "حقيقية"

- نفذت في السنة المحاسبية

- إنها مبررة حسب الأصول

- هذه ليست نفقات تعتبر صراحةً "غير قابلة للخصم".

فيما يتعلق بالمصروفات التي تعتبر صراحةً على أنها "غير قابلة للخصم" ، أي تلك التي لا يقبل القانون نفسه خصمها من المبلغ الواجب دفعه من الضريبة ، فهي كالتالي:

  1. تلك التي تمثل مكافأة من الأموال الخاصة.
  2. تلك المشتقة من محاسبة ضريبة الشركات. هذا هو المبلغ المدفوع للضريبة.
  3. الغرامات والجزاءات الجزائية والإدارية والرسوم الإضافية لتقديم الإقرارات بعد الموعد النهائي.
  4. خسائر القمار.
  5. التبرعات
  6. نفقات الدعاوى المخالفة للنظام القانوني.
  7. النفقات المقابلة للمعاملات التي تتم مع الأشخاص أو الكيانات المقيمة في الملاذات الضريبية.
  8. المصاريف المالية المتراكمة في الفترة الضريبية ، المشتقة من الديون مع كيانات المجموعة.
  9. نفقات غير متناسبة ناتجة عن إنهاء علاقة العمل أو العلاقة التجارية التي تتجاوز حدودًا معينة.
  10. المصروفات المقابلة للمعاملات التي يتم إجراؤها مع الأشخاص أو الكيانات ذات الصلة والتي ، نتيجة لتصنيف ضريبي مختلف في هذه ، لا تدر دخلاً أو تولد دخلًا معفيًا أو تخضع لمعدل ضريبة اسمية أقل من 10٪.

- تعديلات على حساب الضريبة

لحساب المبلغ الذي سيتم دفعه للضريبة ، يجب إجراء سلسلة من التصحيحات أو التعديلات التي يتم إنشاؤها عن طريق استخدام معايير حساب مختلفة مطبقة في المحاسبة فيما يتعلق بتلك المسموح بها من قبل إدارة الضرائب.

في هذه المرحلة ، يجب أن نكون واضحين بشأن مفاهيم «المعايير المحاسبية» و «المعايير الضريبية» ، وكذلك «إغلاق المحاسبة» و «الإغلاق الضريبي» للسنة.

يمكن أن تكون هذه التصحيحات أو التعديلات إيجابية وسلبية ، ويمكن أن تكون ناجمة عن اختلافات ذات طبيعة مؤقتة أو دائمة.

ومن الأمثلة الواضحة ، على سبيل المثال ، دفع غرامة المرور. يتم تسجيل هذه المصاريف في محاسبة لأنه تم دفعها من قبل الشركة. ومع ذلك ، لا يمكننا خصمها من دفع الضرائب لأنها تعتبر مصروفات "غير قابلة للخصم".

سيتعين على الربح / الرصيد المحاسبي إضافة وطرح الفروق الدائمة بين الربح المحاسبي والضريبي.

- ما هي المعاملات مع الأطراف ذات الصلة؟

هي عمليات نقل البضائع و / أو الخدمات التي تتم بين الأطراف ذات العلاقة (ليست مستقلة عن بعضها البعض).

يحدد قانون ضريبة الشركات ما يلي افتراضات الأطراف ذات الصلة:

  1. عندما يتم تنفيذها بين الجهة وشركائها ، عندما تكون مشاركة مجتمع هؤلاء الشركاء 25٪ على الأقل.
  2. عندما يتم تنفيذها بين الكيان ومديريه أو مديريه
  3. عندما يتم إجراؤها بين الكيان والأقارب حتى الدرجة الثالثة من القرابة (الزوج ، الأبناء ، الآباء ، الأشقاء ، الأحفاد ، الأجداد ، أبناء الإخوة ، ...) من الشركاء (مشاركة لا تقل عن 25٪) أو المديرين أو الإداريين.
  4. عندما يتم إجراؤها بين كيانات تنتمي إلى نفس مجموعة الشركات.
  5. عندما يتم تنفيذها بين الكيان ومديري أو مديري شركة أخرى تنتمي إلى نفس مجموعة الشركات.
  6. عندما يتم تنفيذها بين الكيان وشركة أخرى يمتلك فيها السابق بشكل غير مباشر 25٪ على الأقل.
  7. عند تنفيذها مع كيانات يشارك فيها نفس الشركاء أو المديرين أو الإداريين أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة ، بنسبة 25٪ على الأقل
  8. عندما يتم إجراؤها بين الكيان المقيم في إسبانيا ومؤسساته الدائمة في الخارج.

هام: سيتم تقييم المعاملات التي تتم بين الأشخاص أو الكيانات ذات الصلة "بقيمتها السوقية العادية". يجب أن تُفهم القيمة السوقية العادية على أنها تلك التي كان سيتم الاتفاق عليها من قبل أشخاص أو كيانات مستقلة في ظل ظروف المنافسة الحرة.

4.- نماذج البيان الضريبي

  • نموذج شنومكس: الإقرار الضريبي السنوي للشركة. يتم تقديمه بين 1 و 25 يوليو من كل عام. يجب تقديمه أيضًا إذا كانت الشركة غير نشطة.
  • نموذج شنومكس: بيان المدفوعات الجزئية للشركات. يجب تقديمها إذا تم الحصول على ميزة في العام السابق. يتم تقديمها في أول 20 يومًا من أبريل وأكتوبر وديسمبر.
  • نموذج 220: يستخدم هذا النموذج لمجموعات الشركات.

ضريبة الدخل لغير الأفراد والشركات غير المقيمين في إسبانيا

 أ) المداخيل التي يتم الحصول عليها من خلال المنشأة الدائمة

يعمل فرد أو شركة غير مقيم في إسبانيا من خلال "مؤسسة دائمة" في الحالات التالية:

- عندما يكون في إسبانيا ، بأي عنوان وبشكل مستمر أو منتظم ، مرافق أو أماكن عمل من أي نوع ، يتم فيها تطوير كل أو جزء من النشاط.

- عندما يتصرفون في إسبانيا من خلال وكيل معتمد ، يتعاقد بالاسم وبالنيابة عن الكيان غير المقيم ، شريطة أن يمارس هذه الكيانات بانتظام.

على وجه التحديد ، المنشآت الدائمة هي مقر الإدارة أو الفروع أو المكاتب أو المصانع أو الورش أو المستودعات أو المحلات التجارية أو غيرها من المؤسسات مثل المناجم أو آبار النفط أو الغاز أو المحاجر أو الحيازات الزراعية أو الغابات أو الثروة الحيوانية أو أي مكان آخر لاستغلال أو استخراج الموارد الطبيعية و اعمال بناء. أيضا أعمال التركيب أو التجميع التي تزيد مدتها عن ستة أشهر.

مثال

يمتلك كيان مقيم أجنبي بعض الأراضي المخصصة لمنجم في إسبانيا.

1.- الوعاء الضريبي

سيتم تحديد أساس ضريبة المنشأة الدائمة وفقًا لأحكام نظام الضرائب العامة على الشركات ، دون الإخلال بما يلي:

- كل دفعة تدفعها المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي أو لأي من منشآتها الدائمة كرسوم أو فوائد أو عمولات تدفع مقابل خدمات المساعدة الفنية ، أو لاستخدام أو نقل سلع أو حقوق. لن يكون للخصم.

- ومع ذلك ، فإن الفوائد التي تدفعها المؤسسات الدائمة للبنوك الأجنبية لمقرها الرئيسي أو إلى المؤسسات الدائمة الأخرى لممارسة نشاطها سوف يتم خصمها

- سيتم خصم الجزء المعقول من مصاريف الإدارة والنفقات الإدارية العامة المقابلة للمنشأة الدائمة ، بشرط استيفاء المتطلبات التي ينص عليها القانون. قد يطلب دافعو الضرائب من إدارة الضرائب تحديد تقييم النفقات المذكورة أعلاه القابلة للخصم.

- لن تُنسب بأي حال من الأحوال المبالغ المقابلة لتكلفة رأس مال الكيان (الفوائد والرسوم المالية الأخرى) ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، إلى المنشأة الدائمة.

2.- معدل الضريبة

 معدل الضريبة 25٪ سيتم تطبيقه على الوعاء الضريبي.

معدل تكميلي 19٪ سيُطلب من المبالغ المحولة من الدخل النهائي الذي حصلت عليه المؤسسة الدائمة في إسبانيا ، مع الاستثناءات التالية

- الكيانات ذات الإقامة الضريبية في دول الاتحاد الأوروبي التي لا تعتبر ملاذات ضريبية.

- الكيانات ذات الإقامة الضريبية في دولة وقعت اتفاقية مع إسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ، بشرط المعاملة بالمثل.

في المبلغ الكامل للضريبة ، يمكن تطبيق ما يلي:

- مقدار المزايا والخصومات التي يطبقها قانون ضرائب الشركات الإسبانية على شركات الإقامة الإسبانية.

- مقدار الاستقطاعات والمدفوعات على حساب الضريبة.

3.- فترة الضريبة والاستحقاق

تتزامن الفترة الضريبية مع السنة المالية المعلنة من قبل المنشأة الدائمة ، بما لا يتجاوز 12 شهرًا. في حالة عدم الإعلان عن أي فترة أخرى ، يُفهم أن الفترة الضريبية تشير إلى السنة التقويمية. سيتم استحقاق الضريبة في اليوم الأخير من الفترة الضريبية.

يجب صياغة تبليغ الفترة الضريبية في الوقت الذي يجب فيه تقديم الإقرار الأول عن هذه الضريبة ، مع العلم أنها تظل لفترات لاحقة طالما لم يتم تعديلها صراحة.

يُفهم أن الفترة الضريبية قد انتهت عندما تتوقف المنشأة الدائمة عن نشاطها أو ، بطريقة أخرى ، يتم عكس الاستثمار في يومها فيما يتعلق بالمنشأة الدائمة ، وكذلك في الحالات التي تكون فيها المنشأة الدائمة يتم نقل. إلى شخص أو كيان طبيعي آخر ، أي الشخص الذي ينقل فيه المنزل المركزي محل إقامته وعندما يتوفى صاحبه.

4.- الالتزامات الشكلية

ستلزم المؤسسات الدائمة بتقديم إقرار وتحديد وإدخال معدل الضريبة المقابل من خلال المبسط موديل 200 أو 201. سيتم تقديم الإقرار في غضون 25 يومًا تقويميًا بعد ستة أشهر بعد نهاية الفترة الضريبية.

تلتزم المنشآت الدائمة بالاحتفاظ بحسابات منفصلة تشير إلى العمليات التي تقوم بها والعناصر الموروثة المرتبطة بها.

سيكونون ملزمين أيضًا بالامتثال لما تبقى من التزامات المحاسبة أو التسجيل أو الالتزامات الرسمية المطلوبة للكيانات المقيمة في الأراضي الإسبانية بموجب لوائح ضرائب الشركات.

5.- المدفوعات على الحساب

ستخضع المنشآت الدائمة ل نظام استقطاع ضرائب الشركات للدخل الذي يتلقونه ، و سوف تكون ملزمة لتسديد أقساط على حساب لتسوية هذه الضريبة ، وفقًا لنفس الشروط التي تخضع لها الكيانات الخاضعة لضريبة الشركات الإسبانية.

وبالمثل ، سيكونون ملزمين بإجراء عمليات الاقتطاع والمدفوعات على الحساب بنفس الشروط مثل الكيانات المقيمة في الأراضي الإسبانية.

ب) الدخول التي يتم الحصول عليها دون وساطة من منشأة دائمة

يخضع دافعو الضرائب و / أو الشركات و / أو الأفراد الذين يعملون بدون منشأة دائمة ، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين ، للضريبة وفقًا لـ IRPF (ضريبة الدخل الإسبانية - ضريبة أرباح رأس المال) اللوائح ، والقيام بذلك لكل معاملة ، على النحو المنصوص عليه في المواد 24 وما يليها من النص الموحد لقانون IRNR.

1.- الوعاء الضريبي

أ) قاعدة عامة: بشكل عام ، تتكون القاعدة الضريبية من كامل قيمتها ، ويتم تحديدها وفقًا لقواعد ضريبة الدخل الشخصي.

ب) قواعد خاصة: في حالات تقديم الخدمات أو المساعدة الفنية أو أعمال التركيب أو التجميع المستمدة من العقود الهندسية ، وبشكل عام ، من الأنشطة أو العمليات الاقتصادية التي تتم في إسبانيا دون وساطة منشأة دائمة ، فإن القاعدة الخاضعة للضريبة ستكون مساوية للفرق بين الدخل الكامل والمصروفات التالية:

- رواتب ومصاريف اجتماعية للموظفين المعينين مباشرة في تطوير النشاط بشرط أن يكون دخل الضريبة المطبقة أو المدفوعات على حساب دخل العمل مدفوع الأجر مبررًا أو مضمونًا.

- توفير المواد اللازمة لإدماجها بشكل نهائي في الأعمال المنجزة في الأراضي الإسبانية.

- المؤن المستهلكة في الأراضي الإسبانية لتطوير الأنشطة.

الوعاء الضريبي المقابل لـ هذه الأسهم  سيتم تحديدها من خلال تطبيق القواعد المنصوص عليها لضريبة الدخل الشخصي ، مع استثناءات معينة ، على كل تغيير رأسمالي يحدث.

- في حالة الكيانات غير المقيمة ، عندما يأتي مكاسب رأس المال من استحواذ غير مربح (التبرع على سبيل المثال) ، سيتم تقييم هذا المبلغ بالقيمة "السوقية العادية" للعنصر الذي تم الحصول عليه.

- عندما تأتي الأرباح بشكل غير مباشر من الأصول الموجودة في الأراضي الإسبانية ، أو من الحقوق المتعلقة بها ، وتعتبر الكيانات "مالكة فقط للأصول" ، وتكون مقيمة في بلدان أو أقاليم لا يوجد بها تبادل فعلي للضرائب المعلومات ، فإن تلك العقارات الواقعة في الأراضي الإسبانية سوف تخضع لدفع الضريبة.

- في حالة الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين ، سيتم تحديد الدخل المحسوب من العقارات الواقعة في الأراضي الإسبانية وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدخل الشخصي (2٪ من القيمة المساحية للعقارات الحضرية أو الريفية مع الإنشاءات غير ضروري لممارسة أي استغلال ، لا يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو مولدات عوائد رأس المال العقاري ، أو 1.1٪ إذا تم تعديل القيمة المساحية).

- لدى دافعي الضرائب المقيمين في دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي لوائح محددة تسمح لهم بتطبيق قواعدهم الخاصة ، مثل:

* يمكن خصم النفقات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل الشخصي ، كما لو كنا نتحدث عن المقيمين ، طالما أنهم يثبتوا ارتباطهم المباشر بالدخل الذي تم الحصول عليه في إسبانيا.

* سيتم تحديد القاعدة الخاضعة للضريبة المقابلة لأرباح رأس المال من خلال تطبيق قواعد قانون ضريبة الدخل الشخصي التي سيتم تطبيقها على كل تغيير ميراثي يحدث بشكل عام في حالة أن دافع الضرائب كان كذلك بالنسبة لتلك الضريبة.

2.- معدل الضريبة

* عام:

سكان الاتحاد الأوروبي وأيسلندا والنرويج باقي الدول
19% 24%

* دخل العمل الذي يتلقاه الأفراد غير المقيمين في الأراضي الإسبانية بموجب عقد محدد المدة للعمال الموسميين ، وفقًا لأحكام لوائح العمل:  2٪.

* توزيعات الأرباح والإيرادات الأخرى المستمدة من المشاركة في حقوق ملكية كيان ، والفوائد والإيرادات الأخرى التي يتم الحصول عليها من تحويل رأس المال الخاص إلى أطراف ثالثة: ,

3.- الحسميات

سيتم خصم ما يلي فقط من الضريبة:

المبالغ المقابلة لاستقطاعات التبرعات بالشروط المنصوص عليها في المادة 68.3 من النص الموحد لقانون ضريبة الدخل الشخصي.

الاقتطاعات والمدفوعات على الحساب التي تم ممارستها على دخل دافع الضرائب.

4.- الاستحقاق

سيتم استحقاق الضريبة:

- في حالة المرتجعات ، عند استحقاقها أو في تاريخ التحصيل إذا كان ذلك قبل ذلك.

- في حالة المكاسب الرأسمالية ، عند حدوث تغيير في الممتلكات.

- في حالة الدخل المحسوب المقابل للعقارات الحضرية ، في 31 ديسمبر من كل عام.

- في الحالات المتبقية ، عندما يكون الدخل المقابل مستحقًا.

- في حالة وفاة دافع الضرائب ، يعتبر جميع الدخل المعلق قيد الاحتساب مستحق الدفع في تاريخ الوفاة.

5.- الالتزامات الشكلية

سيكون دافعو الضرائب الذين يحصلون على دخل في الأراضي الإسبانية دون وساطة منشأة دائمة ملزمين بتقديم إقرار ، وتحديد وإدخال الدين الضريبي المقابل لهذه الضريبة في غضون شهر واحد من تاريخ الاستحقاق. في حالة الدخل المحسوب المقابل للعقارات الحضرية للاستخدام الخاص ، سيتم تقديم العائد من 1 يناير إلى 30 يونيو بعد تاريخ الاستحقاق.

يجوز أيضًا للأطراف المتضامنة والمتعددة إصدار إعلان الدين وإيداعه. لن يُطلب من دافعي الضرائب لهذه الضريبة تقديم التصريح المقابل للدخل الذي تم بخصوصه الاستقطاع أو الدخل على الحساب ، ولا فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين للاقتطاع أو الدخل على الحساب ولكنهم معفيين.

سيلزم دافعو الضرائب الذين يحصلون على دخل من الأنشطة الاقتصادية أو عمليات الاستغلال التي تتم في إسبانيا على الاحتفاظ بسجلات للدخل والنفقات.

وبالمثل ، يجب عليهم الاحتفاظ بالفواتير الصادرة والفواتير أو المستندات الداعمة المستلمة ، مرقمة حسب التواريخ.

إنهم ملزمون بالاحتجاز والمدفوعات على الحساب فيما يتعلق بدخل العمل الذي يرضونه ، وكذلك الدخل الآخر الخاضع للحجب الذي يشكله. suorce www.spanishsolicitors.com